Faktúra

EEN 10/2025

Identifikácia

Číslo faktúry: 2290182179

Identifikácia objednávky:

Identifikácia zmluvy: 5100618582

Názov odberateľa: Základná umelecká škola Spišská Belá

Adresa odberateľa: Zimná 12, 05901 Spišská Belá

IČO odberateľa: 37936867

Názov dodávateľa: Energetika Slovensko, a.s.

Adresa dodávateľa: Čulenova 6, Bratislava

IČO dodávateľa: 44483767

Predmet faktúry: EEN 10/2025

Fakturovaná suma: 242.37 € s DPH

Dátumy

Dátum vystavenia: 05.11.2025

Dátum doručenia: 13.11.2025

Datum zverejnenia: 14.11.2025

Dokumenty