Faktúra

Prenájom kopírovacieho stroja + tonery do tlačiarní

Identifikácia

Číslo faktúry: 2509036

Identifikácia objednávky: 44/2025

Identifikácia zmluvy:

Názov odberateľa: ZŠ s MŠ Dúbrava

Adresa odberateľa: Dúbrava 464, 03212 Dúbrava, okr.Liptovský Mikuláš

IČO odberateľa: 37814109

Názov dodávateľa: Eduard Salanci - ESAL

Adresa dodávateľa: Vrbická 1869/2, 031 01 Liptovský Mikuláš

IČO dodávateľa: 43914896

Predmet faktúry: Prenájom kopírovacieho stroja + tonery do tlačiarní

Fakturovaná suma: 95.98 € s DPH

Dátumy

Dátum vystavenia: 30.09.2025

Dátum doručenia: 03.10.2025

Datum zverejnenia: 21.10.2025

Dokumenty