Číslo faktúry: 2509036
Identifikácia objednávky: 44/2025
Identifikácia zmluvy:
Názov odberateľa: ZŠ s MŠ Dúbrava
Adresa odberateľa: Dúbrava 464, 03212 Dúbrava, okr.Liptovský Mikuláš
IČO odberateľa: 37814109
Názov dodávateľa: Eduard Salanci - ESAL
Adresa dodávateľa: Vrbická 1869/2, 031 01 Liptovský Mikuláš
IČO dodávateľa: 43914896
Predmet faktúry: Prenájom kopírovacieho stroja + tonery do tlačiarní
Fakturovaná suma: 95.98 € s DPH
Dátum vystavenia: 30.09.2025
Dátum doručenia: 03.10.2025
Datum zverejnenia: 21.10.2025