Faktúra

Školské potreby pre deti v hmotnej núdzi.

Identifikácia

Číslo faktúry: DF2025/307

Identifikácia objednávky:

Identifikácia zmluvy:

Názov odberateľa: Základná škola s materskou školou Slovenská Ves

Adresa odberateľa: Slovenská Ves 313, 05902 Slovenská Ves

IČO odberateľa: 037874187

Názov dodávateľa: LUSILA s.r.o

Adresa dodávateľa: Slavkovská 708, 060 01 Kežmarok

IČO dodávateľa: 36485608

Predmet faktúry: Školské potreby pre deti v hmotnej núdzi.

Fakturovaná suma: 1444.20 € s DPH

Dátumy

Dátum vystavenia: 09.10.2025

Dátum doručenia: 10.10.2025

Datum zverejnenia: 14.10.2025

Dokumenty