Číslo faktúry: DF2025/297
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
Názov odberateľa: Základná škola s materskou školou Slovenská Ves
Adresa odberateľa: Slovenská Ves 313, 05902 Slovenská Ves
IČO odberateľa: 037874187
Názov dodávateľa: LUSILA s.r.o
Adresa dodávateľa: Slavkovská 708, 060 01 Kežmarok
IČO dodávateľa: 36485608
Predmet faktúry: za ČP ŠJ 09/25
Fakturovaná suma: 469.31 € s DPH
Dátum vystavenia: 30.09.2025
Dátum doručenia: 06.10.2025
Datum zverejnenia: 14.10.2025