Faktúra

Tovar do predajne Kredenc

Identifikácia

Číslo faktúry: 1071

Identifikácia objednávky:

Identifikácia zmluvy:

Názov odberateľa: Hrhovské služby, s.r.o.

Adresa odberateľa: SNP 10, 05302 Spišský Hrhov

IČO odberateľa: 36593168

Názov dodávateľa: Obec Dúbrava

Adresa dodávateľa: Dúbrava 54, 053 05 Dúbrava

IČO dodávateľa: 00329053

Predmet faktúry: Tovar do predajne Kredenc

Fakturovaná suma: 122.10 € s DPH

Dátumy

Dátum vystavenia: 29.11.2024

Dátum doručenia: 29.11.2024

Datum zverejnenia: 24.01.2025

Dokumenty