Faktúra

Materiál do dielne

Identifikácia

Číslo faktúry: 245495

Identifikácia objednávky:

Identifikácia zmluvy:

Názov odberateľa: Hrhovské služby, s.r.o.

Adresa odberateľa: SNP 10, 05302 Spišský Hrhov

IČO odberateľa: 36593168

Názov dodávateľa: Tehelňa STOVA, spol. s.r.o.

Adresa dodávateľa: Letecká 35, 052 01 Spišská Nová Ves

IČO dodávateľa: 31703747

Predmet faktúry: Materiál do dielne

Fakturovaná suma: 26.41 € s DPH

Dátumy

Dátum vystavenia: 30.09.2024

Dátum doručenia: 10.09.2024

Datum zverejnenia: 23.01.2025

Dokumenty