Číslo faktúry: 1552404961
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
Názov odberateľa: Obec Vernár
Adresa odberateľa: Hlavná 171/65, 05917 Vernár
IČO odberateľa: 00326682
Názov dodávateľa: Brantner Poprad, s.r.o.
Adresa dodávateľa: Nova 76, 058 01 Poprad
IČO dodávateľa: 36444618
Predmet faktúry: uloženie, zneškodnenie a odvoz VOK KO za 10/2024
Fakturovaná suma: 664.94 € s DPH
Dátum vystavenia: 12.11.2024
Dátum doručenia: 12.11.2024
Datum zverejnenia: 02.12.2024