Faktúra

za august 2024, za zneškodnenie, uloženie a vývoz TKO

Identifikácia

Číslo faktúry: 1552403940

Identifikácia objednávky:

Identifikácia zmluvy:

Názov odberateľa: Obec Vernár

Adresa odberateľa: Hlavná 171/65, 05917 Vernár

IČO odberateľa: 00326682

Názov dodávateľa: Brantner Poprad, s.r.o.

Adresa dodávateľa: Nova 76, 058 01 Poprad

IČO dodávateľa: 36444618

Predmet faktúry: za august 2024, za zneškodnenie, uloženie a vývoz TKO

Fakturovaná suma: 1891.48 € s DPH

Dátumy

Dátum vystavenia: 11.09.2024

Dátum doručenia: 11.09.2024

Datum zverejnenia: 16.09.2024

Dokumenty