Faktúra

materiál pre DHZ

Identifikácia

Číslo faktúry: 1020242406

Identifikácia objednávky:

Identifikácia zmluvy:

Názov odberateľa: Obec Vernár

Adresa odberateľa: Hlavná 171/65, 05917 Vernár

IČO odberateľa: 00326682

Názov dodávateľa: Firesystem, s.r.o.

Adresa dodávateľa: Nižná Korňa 501, 023 21 Korňa

IČO dodávateľa: 44543697

Predmet faktúry: materiál pre DHZ

Fakturovaná suma: 896.60 € s DPH

Dátumy

Dátum vystavenia: 12.06.2024

Dátum doručenia: 12.06.2024

Datum zverejnenia: 27.06.2024

Dokumenty