Faktúra

prenájom plošiny s obsluhou a oprava verejného osvetlenia

Identifikácia

Číslo faktúry: 20231107

Identifikácia objednávky:

Identifikácia zmluvy:

Názov odberateľa: Obec Vernár

Adresa odberateľa: Hlavná 171/65, 05917 Vernár

IČO odberateľa: 00326682

Názov dodávateľa: JaL Slovakia, s.r.o.

Adresa dodávateľa: Kvetná 14, Spišský Štiavnik

IČO dodávateľa: 45553505

Predmet faktúry: prenájom plošiny s obsluhou a oprava verejného osvetlenia

Fakturovaná suma: 186.00 € s DPH

Dátumy

Dátum vystavenia: 28.11.2023

Dátum doručenia: 30.11.2023

Datum zverejnenia: 06.12.2023

Dokumenty