Faktúra

Materiál parkovisko SO 01 BD1,2,3

Identifikácia

Číslo faktúry: 0038/23

Identifikácia objednávky:

Identifikácia zmluvy:

Názov odberateľa: Hrhovské služby, s.r.o.

Adresa odberateľa: SNP 10, 05302 Spišský Hrhov

IČO odberateľa: 36593168

Názov dodávateľa: Kamega, s.r.o.

Adresa dodávateľa: Novoveská cesta 37, 054 01 Levoča

IČO dodávateľa: 17085489

Predmet faktúry: Materiál parkovisko SO 01 BD1,2,3

Fakturovaná suma: 72.10 € s DPH

Dátumy

Dátum vystavenia: 03.09.2023

Dátum doručenia: 03.09.2023

Datum zverejnenia: 14.11.2023

Dokumenty