Faktúra

vyúčtovacia fa dodávka a distribúcia elektriny za 07/2023 - k vráteniu 336,19 € - verejné osvetlenie

Identifikácia

Číslo faktúry: 1062303732

Identifikácia objednávky:

Identifikácia zmluvy:

Názov odberateľa: Obec Vernár

Adresa odberateľa: Hlavná 171/65, 05917 Vernár

IČO odberateľa: 00326682

Názov dodávateľa: encare, s.r.o.

Adresa dodávateľa: Rusovská cesta 20, 851 01 Bratislava

IČO dodávateľa: 52302555

Predmet faktúry: vyúčtovacia fa dodávka a distribúcia elektriny za 07/2023 - k vráteniu 336,19 € - verejné osvetlenie

Fakturovaná suma: 0.00 € s DPH

Dátumy

Dátum vystavenia: 31.07.2023

Dátum doručenia: 08.08.2023

Datum zverejnenia: 28.09.2023

Dokumenty