Faktúra

vyúčtovacia FA ta obdobie 06/2023, k vráteniu 342,98 €

Identifikácia

Číslo faktúry: 1062303132

Identifikácia objednávky:

Identifikácia zmluvy:

Názov odberateľa: Obec Vernár

Adresa odberateľa: Hlavná 171/65, 05917 Vernár

IČO odberateľa: 00326682

Názov dodávateľa: encare, s.r.o.

Adresa dodávateľa: Rusovská cesta 20, 851 01 Bratislava

IČO dodávateľa: 52302555

Predmet faktúry: vyúčtovacia FA ta obdobie 06/2023, k vráteniu 342,98 €

Fakturovaná suma: 0.00 € s DPH

Dátumy

Dátum vystavenia: 30.06.2023

Dátum doručenia: 10.07.2023

Datum zverejnenia: 28.08.2023

Dokumenty