Číslo faktúry: 8327480708
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
Názov odberateľa: Obec Vernár
Adresa odberateľa: Hlavná 171/65, 05917 Vernár
IČO odberateľa: 00326682
Názov dodávateľa: Slovak Telekom, a.s.
Adresa dodávateľa: Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
IČO dodávateľa: 35763469
Predmet faktúry: telekomunikačné služby na obdobie od 8.4.2023 do 7.5.2023 - mobil
Fakturovaná suma: 43.00 € s DPH
Dátum vystavenia: 08.05.2023
Dátum doručenia: 09.05.2023
Datum zverejnenia: 01.06.2023