Faktúra

režijné náklady za odobraté obedy v mesiaci 02/2023

Identifikácia

Číslo faktúry: 17

Identifikácia objednávky:

Identifikácia zmluvy:

Názov odberateľa: Obec Vernár

Adresa odberateľa: Hlavná 171/65, 05917 Vernár

IČO odberateľa: 00326682

Názov dodávateľa: Obec Hranovnica

Adresa dodávateľa: Sládkovičova 398/14, 059 16 Hranovnica

IČO dodávateľa: 00326224

Predmet faktúry: režijné náklady za odobraté obedy v mesiaci 02/2023

Fakturovaná suma: 326.34 € s DPH

Dátumy

Dátum vystavenia: 09.03.2023

Dátum doručenia: 13.03.2023

Datum zverejnenia: 30.03.2023

Dokumenty