Faktúra

telekomunikačné poplatky za mobil za obdobie 02/2023

Identifikácia

Číslo faktúry: 8323947731

Identifikácia objednávky:

Identifikácia zmluvy:

Názov odberateľa: Obec Vernár

Adresa odberateľa: Hlavná 171/65, 05917 Vernár

IČO odberateľa: 00326682

Názov dodávateľa: Slovak Telekom, a.s.

Adresa dodávateľa: Bajkalská 28, 817 62 Bratislava

IČO dodávateľa: 35763469

Predmet faktúry: telekomunikačné poplatky za mobil za obdobie 02/2023

Fakturovaná suma: 43.00 € s DPH

Dátumy

Dátum vystavenia: 08.03.2023

Dátum doručenia: 09.03.2023

Datum zverejnenia: 30.03.2023

Dokumenty