Faktúra

Materiál dielňa

Identifikácia

Číslo faktúry: 224031

Identifikácia objednávky:

Identifikácia zmluvy:

Názov odberateľa: Hrhovské služby, s.r.o.

Adresa odberateľa: SNP 10, 05302 Spišský Hrhov

IČO odberateľa: 36593168

Názov dodávateľa: Tehelňa STOVA, spol. s.r.o.

Adresa dodávateľa: Letecká 35, 05201 Spišská Nová Ves

IČO dodávateľa: 31703747

Predmet faktúry: Materiál dielňa

Fakturovaná suma: 41.75 € s DPH

Dátumy

Dátum doručenia: 06.07.2022

Datum zverejnenia: 03.01.2023

Dokumenty