Faktúra

fakturujeme za odobraté obedy v mesiaci 11/22 v počte 11 ks

Identifikácia

Číslo faktúry: 53

Identifikácia objednávky:

Identifikácia zmluvy:

Názov odberateľa: Obec Vernár

Adresa odberateľa: Hlavná 171/65, 05917 Vernár

IČO odberateľa: 00326682

Názov dodávateľa: Obec Hranovnica

Adresa dodávateľa: Sládkovičova 398/14, 059 16 Hranovnica

IČO dodávateľa: 00326224

Predmet faktúry: fakturujeme za odobraté obedy v mesiaci 11/22 v počte 11 ks

Fakturovaná suma: 14.30 € s DPH

Dátumy

Dátum vystavenia: 08.12.2022

Dátum doručenia: 14.12.2022

Datum zverejnenia: 22.12.2022

Dokumenty