Číslo faktúry: 20220643
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
Názov odberateľa: Obec Olšavica
Adresa odberateľa: č. 94, 05373 Olšavica
IČO odberateľa: 00329444
Názov dodávateľa: Aquaspiš VH Rudňany
Adresa dodávateľa: Aquaspiš VH Rudňany
IČO dodávateľa:
Predmet faktúry: Prev. vod. 10/2022
Fakturovaná suma: 139.74 € s DPH
Dátum doručenia: 31.10.2022
Datum zverejnenia: 08.11.2022