Faktúra

Prev. vod. 10/2022

Identifikácia

Číslo faktúry: 20220643

Identifikácia objednávky:

Identifikácia zmluvy:

Názov odberateľa: Obec Olšavica

Adresa odberateľa: č. 94, 05373 Olšavica

IČO odberateľa: 00329444

Názov dodávateľa: Aquaspiš VH Rudňany

Adresa dodávateľa: Aquaspiš VH Rudňany

IČO dodávateľa:

Predmet faktúry: Prev. vod. 10/2022

Fakturovaná suma: 139.74 € s DPH

Dátumy

Dátum doručenia: 31.10.2022

Datum zverejnenia: 08.11.2022

Dokumenty