Faktúra

prenájom rohoží

Identifikácia

Číslo faktúry: 2022133

Identifikácia objednávky:

Identifikácia zmluvy:

Názov odberateľa: Obec Štefanová

Adresa odberateľa: č. 100, 90086 Štefanová

IČO odberateľa: 00305111

Názov dodávateľa: Lindstrôm

Adresa dodávateľa: Orešianska ulica 3,91701 Trnava

IČO dodávateľa: 35742364

Predmet faktúry: prenájom rohoží

Fakturovaná suma: 13.20 € s DPH

Dátumy

Dátum vystavenia: 25.05.2022

Dátum doručenia: 30.05.2022

Datum zverejnenia: 02.06.2022

Dokumenty