Faktúra

Tovar do predajne kredenc

Identifikácia

Číslo faktúry: 20220419

Identifikácia objednávky: 06042022-1

Identifikácia zmluvy:

Názov odberateľa: Hrhovské služby, s.r.o.

Adresa odberateľa: SNP 10, 05302 Spišský Hrhov

IČO odberateľa: 36593168

Názov dodávateľa: Mäsovýroba-Štefan Knižka, s.r.o.

Adresa dodávateľa: Mierové námestie 399/16, 059 16 Hranovnica

IČO dodávateľa: 36505323

Predmet faktúry: Tovar do predajne kredenc

Fakturovaná suma: 412.37 € s DPH

Dátumy

Dátum vystavenia: 08.04.2022

Dátum doručenia: 08.04.2022

Datum zverejnenia: 01.06.2022

Dokumenty