Faktúra

Potraviny ŠJ KOM - 1043

Identifikácia

Číslo faktúry: 202150065

Identifikácia objednávky:

Identifikácia zmluvy:

Názov odberateľa: Materská škola, sídlo: Petra Jilemnického 12/5

Adresa odberateľa: Petra Jilemnického 12/5, 01851 Nová Dubnica

IČO odberateľa: 42017912

Názov dodávateľa: PLANTEX, s.r.o.

Adresa dodávateľa: Veselé 417, 922 08 Veselé

IČO dodávateľa: 34141481

Predmet faktúry: Potraviny ŠJ KOM - 1043

Fakturovaná suma: 25.88 € s DPH

Dátumy

Dátum vystavenia: 24.03.2021

Dátum doručenia: 24.03.2021

Datum zverejnenia: 25.03.2021

Dokumenty