Faktúra

Potraviny ŠJ KOM + KUK - 1043+1047

Identifikácia

Číslo faktúry: FA O 9/20/173

Identifikácia objednávky:

Identifikácia zmluvy:

Názov odberateľa: Materská škola, sídlo: Petra Jilemnického 12/5

Adresa odberateľa: Petra Jilemnického 12/5, 01851 Nová Dubnica

IČO odberateľa: 42017912

Názov dodávateľa: KORUNA s.r.o.

Adresa dodávateľa: Bytčianska 114, 010 03 Žilina

IČO dodávateľa: 36379450

Predmet faktúry: Potraviny ŠJ KOM + KUK - 1043+1047

Fakturovaná suma: 86.19 € s DPH

Dátumy

Dátum vystavenia: 31.12.2020

Dátum doručenia: 15.01.2021

Datum zverejnenia: 15.01.2021

Dokumenty