Faktúra

Mesačná údržba software za 11+12/2020

Identifikácia

Číslo faktúry: 2342020

Identifikácia objednávky:

Identifikácia zmluvy:

Názov odberateľa: Materská škola, sídlo: Petra Jilemnického 12/5

Adresa odberateľa: Petra Jilemnického 12/5, 01851 Nová Dubnica

IČO odberateľa: 42017912

Názov dodávateľa: Bc. Anton Frohn

Adresa dodávateľa: Pod kaštieľom 644/44, 018 41 Dubnica nad Váhom

IČO dodávateľa: 40922855

Predmet faktúry: Mesačná údržba software za 11+12/2020

Fakturovaná suma: 98.00 € s DPH

Dátumy

Dátum vystavenia: 07.12.2020

Dátum doručenia: 14.12.2020

Datum zverejnenia: 15.12.2020

Dokumenty