Faktúra

Vyúčtovacia fakt.za elektr.en. za 11/2020 - MŠ JIL + KOM (445+443) = NEDOPLATOK

Identifikácia

Číslo faktúry: 1820106389

Identifikácia objednávky:

Identifikácia zmluvy:

Názov odberateľa: Materská škola, sídlo: Petra Jilemnického 12/5

Adresa odberateľa: Petra Jilemnického 12/5, 01851 Nová Dubnica

IČO odberateľa: 42017912

Názov dodávateľa: Pow - en, a.s.

Adresa dodávateľa: Prievozská 4B, 821 09 Bratislava

IČO dodávateľa: 43860125

Predmet faktúry: Vyúčtovacia fakt.za elektr.en. za 11/2020 - MŠ JIL + KOM (445+443) = NEDOPLATOK

Fakturovaná suma: 208.90 € s DPH

Dátumy

Dátum vystavenia: 07.12.2020

Dátum doručenia: 07.12.2020

Datum zverejnenia: 07.12.2020

Dokumenty