Faktúra

Tablety do umývačiek ŠJ KUK - 1047

Identifikácia

Číslo faktúry: 2020026771

Identifikácia objednávky:

Identifikácia zmluvy:

Názov odberateľa: Materská škola, sídlo: Petra Jilemnického 12/5

Adresa odberateľa: Petra Jilemnického 12/5, 01851 Nová Dubnica

IČO odberateľa: 42017912

Názov dodávateľa: PAPERA s.r.o.

Adresa dodávateľa: Čerešňová 17, 974 05 Banská Bystrica

IČO dodávateľa: 46082182

Predmet faktúry: Tablety do umývačiek ŠJ KUK - 1047

Fakturovaná suma: 101.88 € s DPH

Dátumy

Dátum vystavenia: 16.11.2020

Dátum doručenia: 16.11.2020

Datum zverejnenia: 18.11.2020

Dokumenty