Faktúra

Vyúčtovanie el.en.za 10/20 - nedoplatok - MŠ JIL + KOM - 445+443

Identifikácia

Číslo faktúry: 1820106011

Identifikácia objednávky:

Identifikácia zmluvy:

Názov odberateľa: Materská škola, sídlo: Petra Jilemnického 12/5

Adresa odberateľa: Petra Jilemnického 12/5, 01851 Nová Dubnica

IČO odberateľa: 42017912

Názov dodávateľa: Pow - en, a.s.

Adresa dodávateľa: Prievozská 4B, 821 09 Bratislava

IČO dodávateľa: 43860125

Predmet faktúry: Vyúčtovanie el.en.za 10/20 - nedoplatok - MŠ JIL + KOM - 445+443

Fakturovaná suma: 228.51 € s DPH

Dátumy

Dátum vystavenia: 11.11.2020

Dátum doručenia: 12.11.2020

Datum zverejnenia: 12.11.2020

Dokumenty