Číslo faktúry: 2020026372
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
Názov odberateľa: Materská škola, sídlo: Petra Jilemnického 12/5
Adresa odberateľa: Petra Jilemnického 12/5, 01851 Nová Dubnica
IČO odberateľa: 42017912
Názov dodávateľa: PAPERA s.r.o.
Adresa dodávateľa: Čerešňová 17, 974 05 Banská Bystrica
IČO dodávateľa: 46082182
Predmet faktúry: Tablety do umývačiek MŠ JIL - 445
Fakturovaná suma: 135.84 € s DPH
Dátum vystavenia: 11.11.2020
Dátum doručenia: 12.11.2020
Datum zverejnenia: 12.11.2020