Číslo faktúry: 0232598987
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
Názov odberateľa: Obec Olšavica
Adresa odberateľa: č. 94, 05373 Olšavica
IČO odberateľa: 00329444
Názov dodávateľa: Orange
Adresa dodávateľa: Orange
IČO dodávateľa:
Predmet faktúry: Mobil 10/20
Fakturovaná suma: 50.19 € s DPH
Dátum doručenia: 30.10.2020
Datum zverejnenia: 10.11.2020