Číslo faktúry: SR20025608
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
Názov odberateľa: Materská škola, sídlo: Petra Jilemnického 12/5
Adresa odberateľa: Petra Jilemnického 12/5, 01851 Nová Dubnica
IČO odberateľa: 42017912
Názov dodávateľa: Ille - Papier- Service, s.r.o.
Adresa dodávateľa: P.O.Box 20, Lieskovec 856/133, Dca n/V
IČO dodávateľa: 36226947
Predmet faktúry: Hygien.potreby 445+443+447
Fakturovaná suma: 66.48 € s DPH
Dátum vystavenia: 03.11.2020
Dátum doručenia: 05.11.2020
Datum zverejnenia: 05.11.2020