Číslo faktúry: 1820105244
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
Názov odberateľa: Materská škola, sídlo: Petra Jilemnického 12/5
Adresa odberateľa: Petra Jilemnického 12/5, 01851 Nová Dubnica
IČO odberateľa: 42017912
Názov dodávateľa: Pow - en, a.s.
Adresa dodávateľa: Prievozská 4B, 821 09 Bratislava
IČO dodávateľa: 43860125
Predmet faktúry: Eletkr. energia 9/20 - vyúčtovanie MŠ KOM - nedoplatok.
Fakturovaná suma: 58.72 € s DPH
Dátum vystavenia: 07.10.2020
Dátum doručenia: 07.10.2020
Datum zverejnenia: 08.10.2020