Číslo faktúry: 204590
Identifikácia objednávky: 200820-3
Identifikácia zmluvy:
Názov odberateľa: Hrhovské služby, s.r.o.
Adresa odberateľa: SNP 10, 05302 Spišský Hrhov
IČO odberateľa: 36593168
Názov dodávateľa: Tehelňa STOVA, spol. s.r.o.
Adresa dodávateľa: Letecká 35, 052 01 Sp. Nová Ves
IČO dodávateľa: 31703747
Predmet faktúry: Materiál - dielňa.
Fakturovaná suma: 125.35 € s DPH
Dátum doručenia: 31.08.2020
Datum zverejnenia: 05.10.2020