Faktúra

Potraviny ŠJ JIL + KOM + KUK - 1045+1043+1047

Identifikácia

Číslo faktúry: 1500012

Identifikácia objednávky:

Identifikácia zmluvy:

Názov odberateľa: Materská škola, sídlo: Petra Jilemnického 12/5

Adresa odberateľa: Petra Jilemnického 12/5, 01851 Nová Dubnica

IČO odberateľa: 42017912

Názov dodávateľa: COOP Jednota Trenčín

Adresa dodávateľa: Mierove námestie 19, 912 50 Trenčín

IČO dodávateľa: 00168912

Predmet faktúry: Potraviny ŠJ JIL + KOM + KUK - 1045+1043+1047

Fakturovaná suma: 58.30 € s DPH

Dátumy

Dátum vystavenia: 17.06.2020

Dátum doručenia: 24.09.2020

Datum zverejnenia: 24.09.2020

Dokumenty