Číslo faktúry: 1052000220
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
Názov odberateľa: Obec Osturňa
Adresa odberateľa: Osturňa č. 153, 05979 Osturňa
IČO odberateľa: 00326453
Názov dodávateľa: Brantner Poprad, s.r.o.
Adresa dodávateľa: Nová 76, 05801 Poprad
IČO dodávateľa: 36444618
Predmet faktúry: Odvoz Ko
Fakturovaná suma: 169.35 €/mesiac s DPH
Dátum vystavenia: 12.02.2020
Dátum doručenia: 17.02.2020
Datum zverejnenia: 10.08.2020