Faktúra

papierové utierky

Identifikácia

Číslo faktúry: 2020017359

Identifikácia objednávky: 2020020

Identifikácia zmluvy:

Názov odberateľa: Verejnoprospešné služby Mesta Kežmarok

Adresa odberateľa: Poľná 1, 06001 Kežmarok

IČO odberateľa: 42234891

Názov dodávateľa: PAPERA s.r.o.

Adresa dodávateľa: Čerešňová 17, 974 05 Banská Bystrica

IČO dodávateľa: 46082182

Predmet faktúry: papierové utierky

Fakturovaná suma: 88.03 € s DPH

Dátumy

Dátum vystavenia: 30.07.2020

Dátum doručenia: 30.07.2020

Datum zverejnenia: 05.08.2020

Dokumenty