Faktúra

Hygien.potreby - dávkovač toal.papiera, mydla, papier.uterákov - 445+443+447

Identifikácia

Číslo faktúry: SR20015880

Identifikácia objednávky:

Identifikácia zmluvy:

Názov odberateľa: Materská škola, sídlo: Petra Jilemnického 12/5

Adresa odberateľa: Petra Jilemnického 12/5, 01851 Nová Dubnica

IČO odberateľa: 42017912

Názov dodávateľa: Ille - Papier- Service, s.r.o.

Adresa dodávateľa: P.O.Box 20, Lieskovec 856/133, Dca n/V

IČO dodávateľa: 36226947

Predmet faktúry: Hygien.potreby - dávkovač toal.papiera, mydla, papier.uterákov - 445+443+447

Fakturovaná suma: 66.48 € s DPH

Dátumy

Dátum vystavenia: 14.07.2020

Dátum doručenia: 14.07.2020

Datum zverejnenia: 14.07.2020

Dokumenty