Faktúra

Spotrebovaná el. energie 1-5/2020 v predajni kredenc.

Identifikácia

Číslo faktúry: 1311000002

Identifikácia objednávky:

Identifikácia zmluvy: Nájomna zmluva 407/2018

Názov odberateľa: Hrhovské služby, s.r.o.

Adresa odberateľa: SNP 10, 05302 Spišský Hrhov

IČO odberateľa: 36593168

Názov dodávateľa: Obec Spišský Hrhov

Adresa dodávateľa: SNP 10, 053 02 Spišský Hrhov

IČO dodávateľa: 00329592

Predmet faktúry: Spotrebovaná el. energie 1-5/2020 v predajni kredenc.

Fakturovaná suma: 963.19 € s DPH

Dátumy

Dátum doručenia: 31.05.2020

Datum zverejnenia: 29.06.2020

Dokumenty