Číslo faktúry: 2020013375
Identifikácia objednávky: 2020020
Identifikácia zmluvy:
Názov odberateľa: Verejnoprospešné služby Mesta Kežmarok
Adresa odberateľa: Poľná 1, 06001 Kežmarok
IČO odberateľa: 42234891
Názov dodávateľa: PAPERA s.r.o.
Adresa dodávateľa: Čerešňová 17, 974 05 Banská Bystrica
IČO dodávateľa: 46082182
Predmet faktúry: papierové utierky, toaletný papier
Fakturovaná suma: 120.65 € s DPH
Dátum vystavenia: 08.06.2020
Dátum doručenia: 08.06.2020
Datum zverejnenia: 08.06.2020