Číslo faktúry: 202007
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
Názov odberateľa: Obec Olšavica
Adresa odberateľa: č. 94, 05373 Olšavica
IČO odberateľa: 00329444
Názov dodávateľa: Mgr. Michal Magda, Viťaz 404
Adresa dodávateľa: Mgr. Michal Magda, Viťaz 404
IČO dodávateľa:
Predmet faktúry: Vyúčtovanie stacionár
Fakturovaná suma: 200.00 € s DPH
Dátum doručenia: 16.04.2020
Datum zverejnenia: 05.05.2020