Faktúra

materiál - mriežka, omietka, penetrácia - kancelária Ocú

Identifikácia

Číslo faktúry: 0082/2020

Identifikácia objednávky:

Identifikácia zmluvy:

Názov odberateľa: Obec Vernár

Adresa odberateľa: Hlavná 171/65, 05917 Vernár

IČO odberateľa: 00326682

Názov dodávateľa: Stavivá Poprad, s.r.o.

Adresa dodávateľa: Priemyselný areál Východ 5044/13, 058 01 Poprad

IČO dodávateľa: 44187475

Predmet faktúry: materiál - mriežka, omietka, penetrácia - kancelária Ocú

Fakturovaná suma: 129.30 € s DPH

Dátumy

Dátum vystavenia: 31.03.2020

Dátum doručenia: 14.04.2020

Datum zverejnenia: 15.04.2020

Dokumenty