Číslo faktúry: 1051903736
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
Názov odberateľa: Obec Vernár
Adresa odberateľa: Hlavná 171/65, 05917 Vernár
IČO odberateľa: 00326682
Názov dodávateľa: Brantner Poprad, s.r.o.
Adresa dodávateľa: Nová 76, 058 01 Poprad
IČO dodávateľa: 36444618
Predmet faktúry: odvoz, zneškodnenie a uloženie VOK KO za 11/2019
Fakturovaná suma: 146.06 € s DPH
Dátum vystavenia: 10.12.2019
Dátum doručenia: 12.12.2019
Datum zverejnenia: 07.01.2020