Číslo faktúry: 1031902965
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
Názov odberateľa: Obec Olšavica
Adresa odberateľa: č. 94, 05373 Olšavica
IČO odberateľa: 00329444
Názov dodávateľa: BRANTNER NOVA sro.
Adresa dodávateľa: BRANTNER NOVA sro.
IČO dodávateľa:
Predmet faktúry: Odvoz TDO 7/19
Fakturovaná suma: 379.18 € s DPH
Dátum doručenia: 05.08.2019
Datum zverejnenia: 08.08.2019