Číslo faktúry: 20190013
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
Názov odberateľa: Obec Olšavica
Adresa odberateľa: č. 94, 05373 Olšavica
IČO odberateľa: 00329444
Názov dodávateľa: Mgr. Michal Magda, Viťaz 404
Adresa dodávateľa: Mgr. Michal Magda, Viťaz 404
IČO dodávateľa:
Predmet faktúry: Žiadosť o platbu MK
Fakturovaná suma: 250.00 € s DPH
Dátum doručenia: 18.06.2019
Datum zverejnenia: 02.07.2019