Faktúra

máj 2019, odvoz, zneškodnenie a uloženie KO

Identifikácia

Číslo faktúry: 1051901551

Identifikácia objednávky:

Identifikácia zmluvy:

Názov odberateľa: Obec Vernár

Adresa odberateľa: Hlavná 171/65, 05917 Vernár

IČO odberateľa: 00326682

Názov dodávateľa: Brantner Poprad, s.r.o.

Adresa dodávateľa: Nová 76, 058 01 Poprad

IČO dodávateľa: 36444618

Predmet faktúry: máj 2019, odvoz, zneškodnenie a uloženie KO

Fakturovaná suma: 804.50 € s DPH

Dátumy

Dátum vystavenia: 12.06.2019

Dátum doručenia: 14.06.2019

Datum zverejnenia: 21.06.2019

Dokumenty