Číslo faktúry: 4/2019
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
Názov odberateľa: Obec Vernár
Adresa odberateľa: Hlavná 171/65, 05917 Vernár
IČO odberateľa: 00326682
Názov dodávateľa: Ondrej Kerestúr
Adresa dodávateľa: Hlavná 97/98, 059 17 Vernár
IČO dodávateľa: 47840145
Predmet faktúry: za práce vykonané v mesiaci 03/2019 v lokalite Holý vršok - ťažba dreva a priblíženie na odvozné miesto.
Fakturovaná suma: 70.00 € s DPH
Dátum vystavenia: 01.04.2019
Dátum doručenia: 01.04.2019
Datum zverejnenia: 24.04.2019