Číslo faktúry: 519112777
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
Názov odberateľa: Obec Vernár
Adresa odberateľa: Hlavná 171/65, 05917 Vernár
IČO odberateľa: 00326682
Názov dodávateľa: Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s.
Adresa dodávateľa: Hraničná 662/17, 058 89 Poprad
IČO dodávateľa: 36500968
Predmet faktúry: vodné za obdobie od 4.12.2018 do 21.3.2019 - základná škola
Fakturovaná suma: 53.54 € s DPH
Dátum vystavenia: 22.03.2019
Dátum doručenia: 01.04.2019
Datum zverejnenia: 24.04.2019