Faktúra

El. materiál - kábel - vodovod

Identifikácia

Číslo faktúry: 20190858

Identifikácia objednávky:

Identifikácia zmluvy:

Názov odberateľa: Obec Olšavica

Adresa odberateľa: č. 94, 05373 Olšavica

IČO odberateľa: 00329444

Názov dodávateľa: ELEKTROSET KROMPACHY sro.,

Adresa dodávateľa: ELEKTROSET KROMPACHY sro.,

IČO dodávateľa:

Predmet faktúry: El. materiál - kábel - vodovod

Fakturovaná suma: 397.08 € s DPH

Dátumy

Dátum doručenia: 21.03.2019

Datum zverejnenia: 26.03.2019

Dokumenty