Faktúra

Mobil 1/19

Identifikácia

Číslo faktúry: 2482511161

Identifikácia objednávky:

Identifikácia zmluvy:

Názov odberateľa: Obec Olšavica

Adresa odberateľa: č. 94, 05373 Olšavica

IČO odberateľa: 00329444

Názov dodávateľa: Orange

Adresa dodávateľa: Orange

IČO dodávateľa:

Predmet faktúry: Mobil 1/19

Fakturovaná suma: 36.31 € s DPH

Dátumy

Dátum doručenia: 31.01.2019

Datum zverejnenia: 26.03.2019

Dokumenty