Faktúra

toaletný papier, papierové obrúsky

Identifikácia

Číslo faktúry: 2019007395

Identifikácia objednávky: 2019021

Identifikácia zmluvy:

Názov odberateľa: Verejnoprospešné služby Mesta Kežmarok

Adresa odberateľa: Poľná 1, 06001 Kežmarok

IČO odberateľa: 42234891

Názov dodávateľa: PAPERA s.r.o.

Adresa dodávateľa: Čerešňová 17, 974 05 Banská Bystrica

IČO dodávateľa: 46082182

Predmet faktúry: toaletný papier, papierové obrúsky

Fakturovaná suma: 57.22 € s DPH

Dátumy

Dátum vystavenia: 21.03.2019

Dátum doručenia: 22.03.2019

Datum zverejnenia: 22.03.2019

Dokumenty