Faktúra

prenájom hygienických rohoží 6/2012

Identifikácia

Číslo faktúry: 111117517

Identifikácia objednávky:

Identifikácia zmluvy:

Názov odberateľa: Materská škola, sídlo: Petra Jilemnického 12/5

Adresa odberateľa: Petra Jilemnického 12/5, 01851 Nová Dubnica

IČO odberateľa: 42017912

Názov dodávateľa: Berendsen Textil Servis, s.r.o.

Adresa dodávateľa: Drietoma 920

IČO dodávateľa: 44506031

Predmet faktúry: prenájom hygienických rohoží 6/2012

Fakturovaná suma: 67.73 € s DPH

Dátumy

Dátum vystavenia: 30.06.2012

Dátum doručenia: 11.07.2012

Datum zverejnenia: 11.07.2012

Dokumenty